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上市公司內(nèi)部控制信息披露質(zhì)量研究.doc

  
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上市公司內(nèi)部控制信息披露質(zhì)量研究, 1.3萬字24頁 原創(chuàng)作品,本站獨家提交,已通過查重系統(tǒng)摘要: 我國上市公司內(nèi)部控制信息披露存在缺陷,內(nèi)部控制信息披露缺乏完整性、合理性和有效性。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,上市公司內(nèi)部控制信息披露越來越引起社會的廣泛關(guān)注,因此,應(yīng)當(dāng)建立健全上市公司內(nèi)部控制信息披露制度。本文通過對上市公司...
編號:99-570681大小:95.00K
分類: 論文>經(jīng)濟(jì)學(xué)論文

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上市公司內(nèi)部控制信息披露質(zhì)量研究

1.3萬字 24頁 原創(chuàng)作品,本站獨家提交,已通過查重系統(tǒng)


摘要: 我國上市公司內(nèi)部控制信息披露存在缺陷,內(nèi)部控制信息披露缺乏完整性、合理性和有效性。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,上市公司內(nèi)部控制信息披露越來越引起社會的廣泛關(guān)注,因此,應(yīng)當(dāng)建立健全上市公司內(nèi)部控制信息披露制度。本文通過對上市公司內(nèi)部控制信息披露狀況進(jìn)行闡述 分析了上市公司的內(nèi)部控制信息披露體系、信息披露的監(jiān)管等方面的內(nèi)容,指出了上市公司內(nèi)部控制信息披露存在的主要問題及影響信息披露的因素。內(nèi)部控制信息披露不僅是上市公司信息披露的重要組成部分,而且是保證信息披露質(zhì)量的重要內(nèi)容,對于上市公司和各種信息使用者都具有重要意義。因此,我們要完善內(nèi)部控制信息披露的制度規(guī)定,建立統(tǒng)一的內(nèi)部控制信息披露評價標(biāo)準(zhǔn)體系,加強(qiáng)對內(nèi)部控制信息披露的監(jiān)管。


關(guān)鍵詞:上市公司 內(nèi)部控制 信息披露