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內(nèi)部審計管理辦法.doc

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內(nèi)部審計管理辦法,頁數(shù):4字數(shù):2386第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況,特制定本辦法。第二章審計機構(gòu)和人員第二條內(nèi)部審計機構(gòu)和人員方案有:1.設(shè)立審計部,配置若干專職人員;2.附屬財務(wù)部,設(shè)專職審計人員;3.不設(shè)機構(gòu)、專職人員,聘請外部兼職...
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分類: 企業(yè)管理/培訓(xùn)>經(jīng)營管理

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內(nèi)部審計管理辦法


頁數(shù):4 字數(shù):2386

內(nèi)部審計管理辦法

第一章總則
第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況,特制定本辦法。

第二章審計機構(gòu)和人員
第二條內(nèi)部審計機構(gòu)和人員方案有:
1.設(shè)立審計部,配置若干專職人員;
2.附屬財務(wù)部,設(shè)專職審計人員;
3.不設(shè)機構(gòu)、專職人員,聘請外部兼職審計人員。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。
第四條內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公