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xxx集團內(nèi)部審計制度畢業(yè)設計 合格作品.doc

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xxx集團內(nèi)部審計制度畢業(yè)設計 合格作品,摘要在我國,隨著改革開放的不斷深入,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,內(nèi)部審計也逐漸發(fā)展起來,成為時下新的焦點,國家大力提倡各企事業(yè)單位要做好內(nèi)部審計工作,之所以如此重視,原因就在于內(nèi)部審計與當前國內(nèi)外形勢有著密切的聯(lián)系,在企事業(yè)單位中發(fā)揮著獨特的作用。但與此同時,內(nèi)部審計也存在著很多的問題,單位對內(nèi)部審計的重視程度以及不健全的內(nèi)部...
編號:150-143084大小:178.00K
分類: 論文>經(jīng)濟學論文

內(nèi)容介紹

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摘 要
在我國,隨著改革開放的不斷深入,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,內(nèi)部審計也逐漸發(fā)展起來,成為時下新的焦點,國家大力提倡各企事業(yè)單位要做好內(nèi)部審計工作,之所以如此重視,原因就在于內(nèi)部審計與當前國內(nèi)外形勢有著密切的聯(lián)系,在企事業(yè)單位中發(fā)揮著獨特的作用。但與此同時,內(nèi)部審計也存在著很多的問題,單位對內(nèi)部審計的重視程度以及不健全的內(nèi)部審計機構設置等都有待提高。
本文結合內(nèi)部審計的主要內(nèi)容、原則、作用及具體流程等相關理論對xxx后勤產(chǎn)業(yè)集團內(nèi)部審計中存在的問題及解決方案進行了闡述。文章主要根據(jù)xxx后勤產(chǎn)業(yè)集團的各項經(jīng)營狀況、內(nèi)部審計制度等來研究集團內(nèi)部審計的現(xiàn)狀及完善對策,并分別對內(nèi)部審計的方法、程序、工作底稿以及審計報告進行了設計,希望能夠使xxx后勤集團內(nèi)部審計制度得到更好的完善。

【關鍵詞】 內(nèi)部審計  審計方法  控制制度













Abstract
In China, with the further reform and opening, with the rapid development of economy, the internal audit also gradually developed, become a new focus, the country nowadays strongly advocated the various business unit to make internal audit, and are so seriously, reason lies in internal audit and the current situation home and abroad has the close relation, in the enterprise or business the unit plays a unique role. But at the same time, the internal audit also has very many problems, the unit of internal audit and not sound the attention of the internal audit organization setting are expected to be improved.
Based on the main contents of the internal audit, principle, function and the concrete process and related theory to the central university for nationalities logistics industry group internal audit the problems and solutions are presented in this paper. This article mainly according to the central university for nationalities logistics industry group of various business operations, the internal audit system to study the present situation of internal audit and consummation countermeasure and the method of internal audit respectively program.

Keywords internal audit methods of audit control system










目 錄
摘要 I
Abstract II

第1章 企業(yè)概況 1
1.1公司自然狀況 1
1.2 公司經(jīng)營狀況 2
第2章 內(nèi)部審計的相關理論 3
2.1內(nèi)部審計的主要內(nèi)容及具體流程 3
2.2內(nèi)部審計的作用 6
2.3內(nèi)部審計應遵循的原則 7
2.4 xxx后勤集團內(nèi)部審計存在的問題 8
第3章 xxx后勤集團內(nèi)部審計制度設計 10
3.1內(nèi)部審計方法設計 10
3.1.1審核法設計 .............................................10
3.1.2函證法設計 ..............................................12
3.2內(nèi)部審計程序設計 14
3.3內(nèi)部審計工作底稿設計 18
3.3.1xxx后勤集團內(nèi)部審計工作底稿編制設計 ....................18
3.3.2xxx后勤集團內(nèi)部審計工作底稿格式設計 ....................19
3.4內(nèi)部審計報告設計 21
3.5xxx后勤集團內(nèi)部審計控制制度設計 23

結束語 25
致謝 26
參考文獻 27

本人書寫論文多年,上傳作品都是畢業(yè)合格作品!完整的內(nèi)容!格式標準