淺議財(cái)務(wù)集中支付下的內(nèi)部審計(jì).doc
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淺議財(cái)務(wù)集中支付下的內(nèi)部審計(jì),內(nèi)部審計(jì)是部門或單位內(nèi)部獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員,依照國家法律、法規(guī)、政策,采用專門的程序和方法,對(duì)本部門、本單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審核,查明其真實(shí)性、合法性和有效性,并提出意見或建議的一種經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。作為財(cái)政國庫集中支付的行政事業(yè)性單位來講,健全和加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)是對(duì)被審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)活動(dòng)的有效監(jiān)控,是對(duì)單位日常工作...
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內(nèi)部審計(jì)是部門或單位內(nèi)部獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員,依照國家法律、法規(guī)、政策,采用專門的程序和方法,對(duì)本部門、本單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審核,查明其真實(shí)性、合法性和有效性,并提出意見或建議的一種經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。作為財(cái)政國庫集中支付的行政事業(yè)性單位來講,健全和加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)是對(duì)被審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)活動(dòng)的有效監(jiān)控,是對(duì)單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的積極支持,是防止腐敗,保持清廉的重要舉措,是確保行政可支配資金合規(guī)合法使用,提高使用效率的重要保障。
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