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公司內(nèi)部審計(jì)制度安排研究(46頁).rar

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公司內(nèi)部審計(jì)制度安排研究(46頁),內(nèi)容摘要改革開放以來,我國的社會經(jīng)濟(jì)生活發(fā)生了很大的變化。作為社會經(jīng)濟(jì)生活主體的公司,其經(jīng)營活動日益復(fù)雜,隨之出現(xiàn)的公司治理問題越來越多,突出的表現(xiàn)為:在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相分離的情況下,公司產(chǎn)生不同層次的委托代理關(guān)系,由于契約的不完全性和信息的不對稱性,容易發(fā)生“逆向選擇”、“道德風(fēng)險”等代理問題,加上我國國有控股公司所...
編號:5-159938大小:525.40K
分類: 論文>計(jì)算機(jī)論文

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內(nèi)容介紹

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內(nèi)容摘要
改革開放以來,我國的社會經(jīng)濟(jì)生活發(fā)生了很大的變化。作為社會經(jīng)濟(jì)生活主體的公
司,其經(jīng)營活動日益復(fù)雜,隨之出現(xiàn)的公司治理問題越來越多,突出的表現(xiàn)為:在所有權(quán)
與經(jīng)營權(quán)相分離的情況下,公司產(chǎn)生不同層次的委托代理關(guān)系,由于契約的不完全性和信
息的不對稱性,容易發(fā)生“逆向選擇”、“道德風(fēng)險”等代理問題,加上我國國有控股公司
所有者缺位,公司出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”問題,這些不可避免地?fù)p害廣大股東利益。財(cái)務(wù)丑
聞案件不斷爆發(fā),在公司治理結(jié)構(gòu)中設(shè)計(jì)有效的監(jiān)督機(jī)制成為人們普遍關(guān)注的問題。在這
種情況下,內(nèi)部審計(jì)作為一種制度安排進(jìn)入人們的視野,成為專家學(xué)者研究討論的熱點(diǎn)話
題。
本文研究的內(nèi)部審計(jì)制度安排包括監(jiān)事會審計(jì)、審計(jì)委員會審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)部門的審
計(jì),并重點(diǎn)研究通過建立審計(jì)委員會制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)來完善公司內(nèi)部審計(jì)約束機(jī)制。
本文主要包括四個部分:
第一部分是關(guān)于內(nèi)部審計(jì)和公司治理的一般性介紹,對內(nèi)部審計(jì)和公司治理的概念進(jìn)
行界定,并分析了內(nèi)部審計(jì)與公司治理二者之間的關(guān)系;
第二部分主要介紹內(nèi)部審計(jì)制度安排的四種模式,包括股東會主導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)模式、
董事會主導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)模式、監(jiān)事會主導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)模式以及監(jiān)事會和董事會相結(jié)合的內(nèi)
部審計(jì)模式,并對各種模式的利弊進(jìn)行分析;
第三部分是中西方審計(jì)委員會制度、中西方內(nèi)部審計(jì)的比較研究;
第四部分提出完善我國內(nèi)部審計(jì)制度安排的措施。
通過本文研究,希望對于我國審計(jì)委員會的建立健全、內(nèi)部審計(jì)的完善有借鑒意義,
從而有利于公司提高自我素質(zhì)和完善公司治理結(jié)構(gòu),有利于企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)
效益。
筆者在本文的撰寫過程中,自始至終得到了天津財(cái)經(jīng)大學(xué)張俊民教授及其他專家教授
的悉心指導(dǎo)和熱忱幫助,在此表示衷心的感謝!




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